Faktúra č. DFB/22/0015

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0015
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 28.01.2022
  • Celková hodnota: 732,04 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/01/2022
  • Dátum zverejnenia: 09.02.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/01/2022 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 0,00 € 27.01.2022 07.02.2022 Objednávka
Tlačiť