Faktúra č. DFB/22/0009

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/22/0009
  • Popis fakturovaného plnenia: servis horákovej jednotky
  • Dátum doručenia: 19.01.2022
  • Celková hodnota: 509,34 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 05/01/2021
  • Dátum zverejnenia: 31.01.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
05/01/2021 Objednávame si u Vás čistiace potreby na športovú podlahu podľa vlastného výberu a to 1 ks CLEAN -10 litrový a 1 ks FINISH CARE STOP 10 litrový. Spojená škola, Sabinov 42383153 HELIOTRONIK s.r.o. 36493333 0,00 € 29.01.2021 03.02.2021 Objednávka
Tlačiť