Faktúra č. DFB/21/0391

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0391
  • Popis fakturovaného plnenia: utierka
  • Dátum doručenia: 20.12.2021
  • Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 18/12/2021
  • Dátum zverejnenia: 28.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
18/12/2021 Objednávame si u Vás papierové obrúsky do WC podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 0,00 € 15.12.2021 11.01.2022 Objednávka
Tlačiť