Faktúra č. DFB/21/0372

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0372
  • Popis fakturovaného plnenia: respirátory FFP2
  • Dátum doručenia: 10.12.2021
  • Celková hodnota: 704,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 09/12/2021
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
09/12/2021 Objednávame si u Vás respirátory podľa vlastného výberu v počte 1600 kusov Spojená škola, Sabinov 42383153 SULKA, s.r.o. 36333816 0,00 € 07.12.2021 15.12.2021 Objednávka
Tlačiť