Faktúra č. DFB/21/0371

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0371
  • Popis fakturovaného plnenia: vypináč
  • Dátum doručenia: 10.12.2021
  • Celková hodnota: 62,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 03/12/2021
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/12/2021 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 GLAstav 46109056 0,00 € 06.12.2021 15.12.2021 Objednávka
Tlačiť