Faktúra č. DFB/21/0341

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0341
  • Popis fakturovaného plnenia: antibakteriálne vlhčené utierky
  • Dátum doručenia: 29.11.2021
  • Celková hodnota: 371,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 37/11/2021
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
37/11/2021 Objednávame si u Vás antibakteriálne utierky podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 UNIZDRAV Prešov, s.r.o. 36515388 0,00 € 25.11.2021 07.12.2021 Objednávka
Tlačiť