Faktúra č. DFB/21/0340

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0340
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 26.11.2021
  • Celková hodnota: 907,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/11/2021
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/11/2021 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 0,00 € 08.11.2021 16.11.2021 Objednávka
Tlačiť