Faktúra č. DFB/21/0176

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0176
  • Popis fakturovaného plnenia: rúška
  • Dátum doručenia: 26.08.2021
  • Celková hodnota: 312,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 07/08/2021
  • Dátum zverejnenia: 08.09.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
07/08/2021 Objednávame si u Vás jednorazové 3 vrstvové rúška v počte 4000 ks podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 PAPERA s.r.o. 46082182 0,00 € 24.08.2021 27.08.2021 Objednávka
Tlačiť