Faktúra č. DFB/21/0149

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0149
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 13.07.2021
  • Celková hodnota: 417,42 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 04/07/2021
  • Dátum zverejnenia: 17.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
04/07/2021 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 0,00 € 09.07.2021 14.07.2021 Objednávka
Tlačiť