Faktúra č. DFB/21/0140
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: EPoS SB Sabinov
- IČO: 17085861
- Adresa: Puškinova 18, 08301 Sabinov
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0140
- Popis fakturovaného plnenia: kancelársky tovar
- Dátum doručenia: 06.07.2021
- Celková hodnota: 263,23 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 18/06/2021
- Dátum zverejnenia: 14.07.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/06/2021 | Objednávame si u Vás kancelársky tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | EPoS SB Sabinov | 17085861 | 0,00 € | 30.06.2021 | 07.07.2021 | Objednávka |