Faktúra č. DFB/21/0138

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0138
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný tovar
  • Dátum doručenia: 06.07.2021
  • Celková hodnota: 1 338,26 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 14/05/2021
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
14/05/2021 Objednávame si u Vás elektroinštalačný tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 GLAstav 46109056 0,00 € 27.05.2021 01.06.2021 Objednávka
Tlačiť