Faktúra č. DFB/21/0137

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0137
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 06.07.2021
  • Celková hodnota: 404,95 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 17/06/2021
  • Dátum zverejnenia: 14.07.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
17/06/2021 Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 MASTAF s.r.o. 36504068 0,00 € 07.06.2021 07.07.2021 Objednávka
Tlačiť