Faktúra č. DFB/21/0078

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0078
  • Popis fakturovaného plnenia: lisovacie kliešte na trúbky
  • Dátum doručenia: 28.04.2021
  • Celková hodnota: 170,78 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 09/04/2021
  • Dátum zverejnenia: 07.05.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
09/04/2021 Objednávame si u Vás lisovacie kliešte na trúbky podľa vlastného výberu v počte 1 kus Spojená škola, Sabinov 42383153 PETEROS, s.r.o. 48177466 0,00 € 28.04.2021 12.05.2021 Objednávka
Tlačiť