Faktúra č. DFB/21/0055

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/21/0055
  • Popis fakturovaného plnenia: elektro tovar
  • Dátum doručenia: 26.03.2021
  • Celková hodnota: 38,59 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/03/2021
  • Dátum zverejnenia: 08.04.2021
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/03/2021 Objednávame si u Vás elektro tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 GLAstav 46109056 0,00 € 25.03.2021 08.04.2021 Objednávka
Tlačiť