Faktúra č. DFB/21/0055
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/21/0055
- Popis fakturovaného plnenia: elektro tovar
- Dátum doručenia: 26.03.2021
- Celková hodnota: 38,59 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 11/03/2021
- Dátum zverejnenia: 08.04.2021
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/03/2021 | Objednávame si u Vás elektro tovar podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | GLAstav | 46109056 | 0,00 € | 25.03.2021 | 08.04.2021 | Objednávka |