Faktúra č. DFB/20/0406

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0406
  • Popis fakturovaného plnenia: kovová skriňa, laminovčka
  • Dátum doručenia: 03.12.2020
  • Celková hodnota: 784,80 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 44/10/2020
  • Dátum zverejnenia: 15.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
44/10/2020 Objednávame si u Vás 3 kusy kovová skriňa a 1 kus laminatovačka podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 TOP OFFICE, s.r.o. 36355160 0,00 € 22.10.2020 03.11.2020 Objednávka
Tlačiť