Faktúra č. DFB/20/0379

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0379
  • Popis fakturovaného plnenia: brúsny papier, sada ku kompresoru
  • Dátum doručenia: 24.11.2020
  • Celková hodnota: 33,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/11/2020
  • Dátum zverejnenia: 02.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/11/2020 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Dunajnet, s.r.o. 47608544 0,00 € 13.11.2020 21.11.2020 Objednávka
Tlačiť