Faktúra č. DFB/20/0246

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0246
  • Popis fakturovaného plnenia: papierové utierky, toaletný papier
  • Dátum doručenia: 23.09.2020
  • Celková hodnota: 920,57 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 21/09/2020
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
21/09/2020 Objednávame si u Vás papierové utierky do WC a toaletný papier podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 Lamitec, spol. s.r.o. 35710691 0,00 € 21.09.2020 23.09.2020 Objednávka
Tlačiť