Faktúra č. DFB/20/0206
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Zmluvný partner
- Názov: Ing. Ferenc TOPO Prešov
- IČO: 32923244
- Adresa: Železničiarska 19, 08001 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/20/0206
- Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
- Dátum doručenia: 24.08.2020
- Celková hodnota: 629,52 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 10/08/2020
- Dátum zverejnenia: 03.09.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/08/2020 | Objednávame si u Vás čistiace potreby na dezinfekciu podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | Ing. Ferenc TOPO Prešov | 32923244 | 0,00 € | 21.08.2020 | 01.09.2020 | Objednávka |