Faktúra č. DFB/20/0162

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0162
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 23.06.2020
  • Celková hodnota: 331,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 08/06/2020
  • Dátum zverejnenia: 26.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
08/06/2020 Objednávame si u Vás čistiace potreby podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 0,00 € 22.06.2020 24.06.2020 Objednávka
Tlačiť