Faktúra č. DFB/20/0159

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0159
  • Popis fakturovaného plnenia: výmena a prekládka hydrantov
  • Dátum doručenia: 15.06.2020
  • Celková hodnota: 4 498,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 02/06/2020
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
02/06/2020 Objednávame si u Vás výmenu a prekladku hydrantov Spojená škola, Sabinov 42383153 Luboš Polák 37575104 0,00 € 03.06.2020 16.06.2020 Objednávka
Tlačiť