Faktúra č. DFB/20/0145

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0145
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 02.06.2020
  • Celková hodnota: 557,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 10/05/2020
  • Dátum zverejnenia: 09.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
10/05/2020 Objednávame si u Vás tonery podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Magic print s.r.o. 36617661 0,00 € 29.05.2020 11.06.2020 Objednávka
Tlačiť