Faktúra č. DFB/20/0084

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0084
  • Popis fakturovaného plnenia: zásobník na pap. utierky a toaletný papier
  • Dátum doručenia: 09.03.2020
  • Celková hodnota: 96,20 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 06/03/2020
  • Dátum zverejnenia: 13.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
06/03/2020 Objednávame si u Vás zásobník na papierové utierky v počte 2 kusy a zásobník na toaletný papier v počte 4 kusy Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Peter Mikulička PVM Systém 33039488 0,00 € 09.03.2020 14.03.2020 Objednávka
Tlačiť