Faktúra č. DFB/20/0070

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0070
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelársky materiál
  • Dátum doručenia: 02.03.2020
  • Celková hodnota: 141,39 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 03/02/2020
  • Dátum zverejnenia: 05.03.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/02/2020 Objednávame si u Vás kancelársky a papiernícky tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 EPoS SB Sabinov 17085861 0,00 € 05.02.2020 18.02.2020 Objednávka
Tlačiť