Faktúra č. DFB/20/0039

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0039
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 11.02.2020
  • Celková hodnota: 135,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 08/01/2020
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
08/01/2020 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Kropiľák Jozef 40289923 0,00 € 15.01.2020 25.01.2020 Objednávka
Tlačiť