Faktúra č. DFB/20/0030

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0030
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 04.02.2020
  • Celková hodnota: 632,88 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 12/01/2020
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
12/01/2020 objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 0,00 € 24.01.2020 05.02.2020 Objednávka
Tlačiť