Faktúra č. DFB/20/0028

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0028
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 03.02.2020
  • Celková hodnota: 124,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 01/01/2019
  • Dátum zverejnenia: 14.02.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01/01/2019 Objednávame si u Vás údržbársky materiál podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 MASTAF s.r.o. 36504068 0,00 € 07.01.2019 22.01.2021 Objednávka
01/01/2019 objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 MASTAF s.r.o. 36504068 0,00 € 09.01.2020 25.01.2020 Objednávka
Tlačiť