Faktúra č. DFB/20/0007

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/20/0007
  • Popis fakturovaného plnenia: elastická pružina
  • Dátum doručenia: 15.01.2020
  • Celková hodnota: 137,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 05/01/2020
  • Dátum zverejnenia: 18.01.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
05/01/2020 Objednávame si u Vás gumové pružiny na zariadenie CORGHY EXAT 36 a to : 2 bočné,1 prednú a 1 zadnú Spojená škola, Sabinov 42383153 PhDr. Ľubica Belanská - BAUEX 17424968 0,00 € 13.01.2020 25.01.2020 Objednávka
Tlačiť