Faktúra č. DFB/19/0402

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0402
  • Popis fakturovaného plnenia: monitor a počítač
  • Dátum doručenia: 20.12.2019
  • Celková hodnota: 1 423,18 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 52/12/2019
  • Dátum zverejnenia: 31.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
52/12/2019 Objednávame si u Vás monitor Lenovo 27 + počítač podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 FIBERCON, s.r.o. 46363866 0,00 € 18.12.2019 21.12.2019 Objednávka
Tlačiť