Faktúra č. DFB/19/0371

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0371
  • Popis fakturovaného plnenia: kábel predlžovací
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 4,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 11/11/2019
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
11/11/2019 Objednávame si u Vás kancelársky a papiernícky tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 EPoS SB Sabinov 17085861 0,00 € 13.11.2019 22.11.2019 Objednávka
Tlačiť