Faktúra č. DFB/19/0366

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0366
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 12.12.2019
  • Celková hodnota: 107,76 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 24/12/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
24/12/2019 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 GLAstav 46109056 0,00 € 11.12.2019 18.12.2019 Objednávka
Tlačiť