Faktúra č. DFB/19/0355

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0355
  • Popis fakturovaného plnenia: elektrosúčiastky
  • Dátum doručenia: 10.12.2019
  • Celková hodnota: 180,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 02/12/2019
  • Dátum zverejnenia: 17.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
02/12/2019 Objednávame si u Vás elektrosúčiastky podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 0,00 € 04.12.2019 18.12.2019 Objednávka
Tlačiť