Faktúra č. DFB/19/0336

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0336
  • Popis fakturovaného plnenia: lomový drvený kameň
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 280,61 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 13/11/2019
  • Dátum zverejnenia: 07.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
13/11/2019 Objednávame si u Vás lomový kameň podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 S.F.Bouw, s.r.o. 43929125 0,00 € 15.11.2019 22.11.2019 Objednávka
Tlačiť