Faktúra č. DFB/19/0308

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0308
  • Popis fakturovaného plnenia: koberec, ostatný materiál
  • Dátum doručenia: 15.11.2019
  • Celková hodnota: 811,51 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 03/08/2019
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/08/2019 Objednávame si u Vás náhradné diely do vysaváča Elektrolux, sáčky do vysávačov, koberec a iný tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Salt LS s.r.o. 50177141 0,00 € 14.08.2019 18.08.2019 Objednávka
Tlačiť