Faktúra č. DFB/19/0307

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0307
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 13.11.2019
  • Celková hodnota: 380,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 08/11/2019
  • Dátum zverejnenia: 22.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
08/11/2019 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Magic print s.r.o. 36617661 0,00 € 06.11.2019 22.11.2019 Objednávka
Tlačiť