Faktúra č. DFB/19/0303

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0303
  • Popis fakturovaného plnenia: konferenčné stoličky a rokovací stôl - projekt INTERREG
  • Dátum doručenia: 11.11.2019
  • Celková hodnota: 5 430,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 06/11/2019
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
06/11/2019 Objednávame si u Vás konferenčné stoličky Christine v počte 50 kusov a rokovací stôl Square v počte 15 kusov pre projekt: Zlepšenie kvality odborného vzdelávania v cezhraničnej oblasti, Zmluva o poskytnutí NFP č. PLSK.03.01.00-18-0186/18-00 (OP cezhra Spojená škola, Sabinov 42383153 B2B partner s.r.o. 44413467 0,00 € 06.11.2019 22.11.2019 Objednávka
Tlačiť