Faktúra č. DFB/19/0284

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0284
  • Popis fakturovaného plnenia: hutný materiál
  • Dátum doručenia: 04.11.2019
  • Celková hodnota: 537,48 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 27/09/2019
  • Dátum zverejnenia: 09.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
27/09/2019 Objednávame si u Vás hutný materiál podľa vlastného výberu. Spojená škola, Sabinov 42383153 TAVEX PLUS, s.r.o. 36451959 0,00 € 20.09.2019 03.10.2019 Objednávka
Tlačiť