Faktúra č. DFB/19/0274

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0274
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál pre OV
  • Dátum doručenia: 29.10.2019
  • Celková hodnota: 85,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 23/10/2019
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
23/10/2019 Objednávame si u Vás tovar podľa vlastného výberu pre OV Spojená škola, Sabinov 42383153 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 0,00 € 28.10.2019 01.11.2019 Objednávka
Tlačiť