Faktúra č. DFB/19/0238

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0238
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky, materiál
  • Dátum doručenia: 03.10.2019
  • Celková hodnota: 290,11 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 02/09/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
02/09/2019 Objednávame si u Vás papiernícky a kancelársky tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 EPoS SB Sabinov 17085861 0,00 € 03.09.2019 06.09.2019 Objednávka
Tlačiť