Faktúra č. DFB/19/0235

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0235
  • Popis fakturovaného plnenia: učebné pomôcky-štátne symboly, základné pojmy
  • Dátum doručenia: 02.10.2019
  • Celková hodnota: 183,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 02/10/2019
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
02/10/2019 Objednávame si u Vás učebné pomôcky - nástenky - štátne symboly a finančná gramotnosť podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 STIEFEL EUROCART s.r.o. 31360513 0,00 € 02.10.2019 16.10.2019 Objednávka
Tlačiť