Faktúra č. DFB/19/0234

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0234
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriredky
  • Dátum doručenia: 27.09.2019
  • Celková hodnota: 280,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 29/09/2019
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
29/09/2019 Objednávame si u Vás čistiace prostriedky podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Ing. Ferenc TOPO Prešov 32923244 0,00 € 25.09.2019 08.10.2019 Objednávka
Tlačiť