Faktúra č. DFB/19/0231

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0231
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 26.09.2019
  • Celková hodnota: 135,43 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 32/09/2019
  • Dátum zverejnenia: 03.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
32/09/2019 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Jozef Ferko AV-EL mak. 34290630 0,00 € 25.09.2019 08.10.2019 Objednávka
Tlačiť