Faktúra č. DFB/19/0191

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0191
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 24.08.2019
  • Celková hodnota: 1 076,06 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 06/08/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
06/08/2019 Objednávame si u Vás tonery do tlačiarní podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Magic print s.r.o. 36617661 0,00 € 20.08.2019 04.09.2019 Objednávka
Tlačiť