Faktúra č. DFB/19/0167

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0167
  • Popis fakturovaného plnenia: fréza na sedla vodov. ventilov, poštovné
  • Dátum doručenia: 08.07.2019
  • Celková hodnota: 22,91 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 02/07/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
02/07/2019 Objednávame si u Vás frézu na sedla vodovodných ventilov podľa vlastného výberu v počte 1 kus Spojená škola, Sabinov 42383153 ALDO s.r.o. 24184853 0,00 € 08.07.2019 09.07.2019 Objednávka
Tlačiť