Faktúra č. DFB/19/0161

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0161
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál, výroba kľučov
  • Dátum doručenia: 02.07.2019
  • Celková hodnota: 59,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 01/05/2019
  • Dátum zverejnenia: 13.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01/05/2019 Objednávame si u Vás materiál údržbársky podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 Daniela Semančíková 40870529 0,00 € 02.05.2019 04.05.2019 Objednávka
Tlačiť