Faktúra č. DFB/19/0153

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0153
  • Popis fakturovaného plnenia: vežový ventilátor
  • Dátum doručenia: 28.06.2019
  • Celková hodnota: 94,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 09/06/2019
  • Dátum zverejnenia: 10.07.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
09/06/2019 Objednávame si u Vás 3 ks vežové ventilátory Spojená škola, Sabinov 42383153 DALAP s.r.o. 46655131 0,00 € 27.06.2019 09.07.2019 Objednávka
Tlačiť