Faktúra č. DFB/19/0118

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0118
  • Popis fakturovaného plnenia: retiazkové žalúzie
  • Dátum doručenia: 07.05.2019
  • Celková hodnota: 101,33 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 03/05/2019
  • Dátum zverejnenia: 16.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/05/2019 Objednávame si u Vás žalúzie do triedy v školských dielňách podľa potreby Spojená škola, Sabinov 42383153 Jana Skladaná 46672915 0,00 € 02.05.2019 14.05.2019 Objednávka
Tlačiť