Faktúra č. DFB/19/0106

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0106
  • Popis fakturovaného plnenia: filtre, olej, sviečky
  • Dátum doručenia: 02.05.2019
  • Celková hodnota: 74,24 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 08/04/2019
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
08/04/2019 Objednávame si u Vás filtre, olej, sviečky a iný tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 DEGRO,s.r.o. 46924337 0,00 € 24.04.2019 04.05.2019 Objednávka
Tlačiť