Faktúra č. DFB/19/0105

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0105
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 162,35 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 03/04/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/04/2019 Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 GLAstav 46109056 0,00 € 02.04.2019 11.04.2019 Objednávka
Tlačiť