Faktúra č. DFB/19/0104

Obstarávateľ
  • Názov: Spojená škola, Sabinov
  • IČO: 42383153
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0104
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 30.04.2019
  • Celková hodnota: 62,81 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 01/04/2019
  • Dátum zverejnenia: 04.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
01/04/2019 Objednávame si u Vás údržbársky tovar podľa vlastného výberu Spojená škola, Sabinov 42383153 MASTAF s.r.o. 36504068 0,00 € 01.04.2019 11.04.2019 Objednávka
Tlačiť