Faktúra č. DFB/19/0097
Obstarávateľ
- Názov: Spojená škola, Sabinov
- IČO: 42383153
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/19/0097
- Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál
- Dátum doručenia: 10.04.2019
- Celková hodnota: 16,72 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 13/03/2019
- Dátum zverejnenia: 16.04.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/03/2019 | Objednávame si u Vás elektroinštalačný materiál podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | MAXPEL | 47200529 | 0,00 € | 25.03.2019 | 12.04.2019 | Objednávka | |||||
13/03/2019 | Objednávame si u Vás chémiu na čistenie bazénu podľa vlastného výberu | Spojená škola, Sabinov | 42383153 | NJL | 36793752 | 0,00 € | 25.03.2019 | 28.03.2019 | Objednávka |